|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2994-231-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
06-08-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-4-LP21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2994-4-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
|
Comuna |
Queilén
|
|
Impuesto |
767868,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PATRICIO ELOY |
|
Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD
|
|
R.U.T. |
76.567.116-7 |
|
Sucursal |
PATRICIO ELOY |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1491 | |
$ 1.605.109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.605.109
|
$ 1.605.109
|
39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1492 | |
$ 253.602,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 253.602
|
$ 253.602
|
39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº1494 | |
$ 590.599,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 590.599
|
$ 590.599
|
46171501
| Candados | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº1432 | |
$ 58.328,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.328
|
$ 58.328
|
53102102
| Overol y sobretodo para hombre | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1391 | |
$ 123.972,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 123.972
|
$ 123.972
|
26121505
| Alambre para artefactos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº1449 | |
$ 310.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 310.950
|
$ 310.950
|
11121611
| Tablero de partículas | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº1459 | |
$ 1.098.853,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.098.853
|
$ 1.098.853
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.041.413
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 767.868
|
|
$ 4.809.281
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.