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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-235-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-21-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
127143,44 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIO ELOY |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD
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R.U.T. |
76.567.116-7 |
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Sucursal |
PATRICIO ELOY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 285 | |
$ 84.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.958
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$ 84.958
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 287 | |
$ 115.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.672
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$ 115.672
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 288 | |
$ 55.707,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.707
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$ 55.707
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 283 | |
$ 84.602,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.602
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$ 84.602
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 290 | |
$ 105.238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.238
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$ 105.238
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 286 | |
$ 125.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 125.504
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$ 125.504
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 289 | |
$ 97.495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.495
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$ 97.495
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Total Neto
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$ 669.176
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.143
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$ 796.319
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.