Orden de Compra. Nº2994-252-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-252-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2994-21-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema atencion social.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 64257,43
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO ELOY
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD
R.U.T. 76.567.116-7
Sucursal PATRICIO ELOY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111703
Baterías para vehículos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 281  $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 296  $ 113.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.600 $ 113.600
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 282  $ 99.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.597 $ 99.597
Total Neto $ 338.197
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.257
TOTAL OC $ 402.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.