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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-252-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-49-LP21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-49-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
65407,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIO ELOY |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD
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R.U.T. |
76.567.116-7 |
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Sucursal |
PATRICIO ELOY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N°3135 | |
$ 102.152,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.152
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$ 102.152
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N°3134 | |
$ 134.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.100
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$ 134.100
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30102212
| Plancha de cinc | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 3133 | |
$ 108.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 344.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.408
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$ 409.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.