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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-261-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-LP19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-21-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
25170,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PATRICIO ELOY |
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Razón Social |
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LIMITAD
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R.U.T. |
76.567.116-7 |
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Sucursal |
PATRICIO ELOY |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142008
| Mangueras para agua | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 301 | |
$ 65.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 65.500
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$ 65.500
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 302 | |
$ 66.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.975
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$ 66.975
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Total Neto
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$ 132.475
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.170
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$ 157.645
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.