|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2994-336-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-18-LE11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
|
Comuna |
Queilén
|
|
Impuesto |
36211,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
jorge becker alvarez |
|
Razón Social |
JORGE HUGO BECKER ALVAREZ
|
|
R.U.T. |
3.889.948-1 |
|
Sucursal |
jorge becker alvarez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49171503
| Caballete y trampolín de saltos | 1 | Unidad | SEGUN FACTURA Nº 007268 | |
$ 190.588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 190.588
|
$ 190.588
|
|
|
Total Neto
|
$ 190.588
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.212
|
|
$ 226.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.