Orden de Compra. Nº2994-349-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-4-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-349-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-4-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Transportes "Tía Sandra"
Razón Social SANDRA MARGOT ALVARADO DIAZ
R.U.T. 11.414.521-1
Sucursal Transportes "Tía Sandra"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadSEGU FACTURA Nº 000147  $ 222.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.500 $ 222.500
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadSEGUN FACTURA Nº 000144  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
78101601
Servicios de transporte por furgones, vagones1UnidadSEGUN FACTURA Nº 000150  $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
25101505
Mini-furgonetas o furgonetas1UnidadSEGUN FACTURA Nº 000148  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
Total Neto $ 585.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 585.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.