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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-357-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-57-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-57-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
45248,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería "DonCarlos" |
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Razón Social |
MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
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R.U.T. |
10.336.638-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería "DonCarlos" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31261501
| Cubiertas y cajas de plástico | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 49830 | |
$ 238.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.151
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$ 238.151
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Total Neto
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$ 238.151
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.249
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$ 283.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.