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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-367-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-28-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-28-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
18169,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUBLIPRINTS EIRL. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL
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R.U.T. |
76.385.915-0 |
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Sucursal |
PUBLIPRINTS EIRL. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1390 | |
$ 95.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.630
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$ 95.630
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Total Neto
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$ 95.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.170
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$ 113.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.