Orden de Compra. Nº2994-369-SE25 "CONVENIO SUMINISTRO DIFUSION RADIAL QUEILEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-369-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DIFUSION RADIAL QUEILEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 161246,54
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nahuel Radiodifusora y Telecomunicaciones E.I.R.L.
Razón Social RADIODIFUSION Y TELECOMUNICACIONES ALEX NAHUELQUIN
R.U.T. 76.709.710-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nahuel Radiodifusora y Telecomunicaciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121702
Servicios relacionados con la radio1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°1895  $ 670.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670.000 $ 670.000
83121702
Servicios relacionados con la radio1Unidad no definidaSEGUN FACTURA N°1894  $ 178.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.666 $ 178.666
Total Neto $ 848.666
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.247
TOTAL OC $ 1.009.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.