Orden de Compra. Nº2994-409-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2944-35-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-409-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2944-35-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 7584,04
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado "Para Ti"
Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS
R.U.T. 7.953.924-4
Sucursal Supermercado "Para Ti"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 002063  $ 39.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.916 $ 39.916
Total Neto $ 39.916
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.584
TOTAL OC $ 47.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.