Orden de Compra. Nº2994-431-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-4-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-431-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-4-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2994-4-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 331174,75
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLIPRINTS EIRL.
Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS EIRL
R.U.T. 76.385.915-0
Sucursal PUBLIPRINTS EIRL.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49181509
Pelotas de ping-pong1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 2202  $ 310.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.336 $ 310.336
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 2203  $ 334.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.454 $ 334.454
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 2205  $ 394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.958 $ 394.958
49101701
Medallas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 1701  $ 140.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.252 $ 140.252
53102901
Prendas de deporte y buzos de mujer1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 2204  $ 394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.958 $ 394.958
49101701
Medallas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 1563  $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067
Total Neto $ 1.743.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 331.175
TOTAL OC $ 2.074.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.