Orden de Compra. Nº2994-451-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-2-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-451-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-2-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2994-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema atencion social.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 13513,18
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado "Para Ti"
Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS
R.U.T. 7.953.924-4
Sucursal Supermercado "Para Ti"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 1102  $ 32.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.395 $ 32.395
50201706
Café1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 1103  $ 8.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.849 $ 8.849
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 1090  $ 11.407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.407 $ 11.407
50201706
Café1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 1091  $ 9.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.311 $ 9.311
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 1099  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
Total Neto $ 71.122
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.513
TOTAL OC $ 84.635


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.