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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-55-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-43-LE14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-43-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
20235 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUBLIPRINTS LTDA. |
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Razón Social |
Publiprints limitada
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R.U.T. |
76.385.915-0 |
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Sucursal |
PUBLIPRINTS LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 0012 - POR 09 PENDONES PVC, PROMOCION IV FESTIVAL DE LA CANCION EL SACHO46410+80325
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$ 67.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.500
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$ 67.500
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | SEGUN FACTURA Nº 0011, 03 IMPRESIONES, PROMOCIÓN U MARKETING TURISTICO | |
$ 39.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.000
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$ 39.000
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Total Neto
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$ 106.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.235
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$ 126.735
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.