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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-602-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-2-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
71903,79 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado "Para Ti" |
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Razón Social |
NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS
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R.U.T. |
7.953.924-4 |
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Sucursal |
Supermercado "Para Ti" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131606
| Huevos frescos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1231 | |
$ 84.051,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.051
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$ 84.051
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1234
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$ 68.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.361
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$ 68.361
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47131810
| Productos para lavar platos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1235 | |
$ 45.072,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.072
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$ 45.072
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1232 | |
$ 179.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 179.697
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$ 179.697
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50171548
| Hierbas frescas | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA Nº 1233 | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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Total Neto
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$ 378.441
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.904
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$ 450.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.