Orden de Compra. Nº2994-68-SE14 "PROVIENE LICITACION PUBLICA Nº994-4-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-68-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-02-2014
Nombre de la Orden de Compra PROVIENE LICITACION PUBLICA Nº994-4-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2994-4-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 117525,64
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado Arlen
Razón Social HUGO ALONSO ANDRADE SEGOVIA
R.U.T. 7.709.533-0
Sucursal Supermercado Arlen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadSEGUN FACTURA Nº002937  $ 68.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.101 $ 68.101
50221202
Cereales en barra1UnidadSEGUN FACTURA Nº002947  $ 13.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.084 $ 13.084
50181905
Galletas dulces o pastelitos1UnidadSEGUN FACTURA Nº002941  $ 14.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.160 $ 14.160
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa1UnidadSEGUN FACTURA Nº002942  $ 18.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.412 $ 18.412
50181901
Pan fresco1kilogramoSEGUN FACTURA Nº002940  $ 16.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.782 $ 16.782
50202311
Bebidas1LitroSEGUN FACTURA Nº002939  $ 457.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 457.017 $ 457.017
47131803
Desinfectantes domésticos1LitroSEGUN FACTURA Nº002945  $ 31.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 618.556
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.526
TOTAL OC $ 736.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.