Orden de Compra. Nº2994-75-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2994-35-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Queilén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-75-OC08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2994-35-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONMEMORACION GLORIAS NAVALES.- ITEM: 22.01.001
Proveniente de Licitación 2994-35-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I. Municipalidad de Queilén
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Queilén
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna -1
Impuesto 55480
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social LIDIA RUSMERI ALVARADO DIAZ
R.U.T. 9.298.302-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes40UnidadBanquetesSERVICIO DE COCTAIL PARA RECEPCION DE INVITADOS ACTO Y DESFILE GLORIAS NAVALES.- $ 7.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.000 $ 292.000
Total Neto $ 292.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.480
TOTAL OC $ 347.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.