Orden de Compra. Nº2994-75-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-12-L118"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-75-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-02-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-12-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2994-12-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 382444,54
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victoria
Razón Social VICTORIA EULOGIA CARCAMO GUERRERO
R.U.T. 7.974.953-2
Sucursal Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102902
Prendas de deporte y buzos de hombre1UnidadUNIFORMES ALUMNOS LICEO POLIVALENTEUNIFORMES ALUMNOS LICEO POLIVALENTE $ 2.012.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.866 $ 2.012.866
Total Neto $ 2.012.866
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 382.445
TOTAL OC $ 2.395.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.