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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-96-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-57-LP23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-57-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
544544,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería "DonCarlos" |
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Razón Social |
MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
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R.U.T. |
10.336.638-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería "DonCarlos" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 45504 | |
$ 1.750.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.840
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$ 1.750.840
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15121508
| Aceite para transmisiones | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 45817 | |
$ 445.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 445.378
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$ 445.378
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 45490 | |
$ 133.546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.546
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$ 133.546
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11121610
| Maderas duras | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 45491 | |
$ 9.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.244
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$ 9.244
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39121402
| Enchufes eléctricos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 45954 | |
$ 61.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.765
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$ 61.765
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15121501
| Aceite de motor | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 45955 | |
$ 95.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.672
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$ 95.672
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26111703
| Baterías para vehículos | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N° 45685 | |
$ 369.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.580
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$ 369.580
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Total Neto
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$ 2.866.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 544.545
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$ 3.410.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.