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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2995-105-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-44-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2995-44-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dpto. Desarrollo Comunitario |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
81372,67883 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ppaula |
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Razón Social |
DELFINA DEL CARMEN VERA ALVAREZ
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R.U.T. |
9.178.401-7 |
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Sucursal |
ppaula |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 8 | Unidad | TORTAS DE 40 PERSONAS | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 19 | Unidad | TORTAS DE 20 PERSONAS. | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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50202306
| Refrescos | 69 | Unidad | BEBIDAS DE 3 LITROS | |
$ 1.134,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.246
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$ 78.277
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Total Neto
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$ 428.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 81.373
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$ 509.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.