Orden de Compra. Nº2995-11079-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-11075-L108"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Queilén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2995-11079-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-11075-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2995-11075-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Desarrollo Comunitario
Razón Social I. Municipalidad de Queilén
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Queilén
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 99994,1557
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice X
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal Redoffice X
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera4Caja CAJAS DE LAPICES GRAFITO.- $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
44122016
Sujetadocumentos7Caja CAJAS DE PUNCH.- $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.354 $ 4.353
44122103
Corchetes5Caja CAJAS DE CORCHETES PARA GRAPADORA INDUSTRIAL O PROFESIONAL.- $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
14111514
Cuadernos o tacos 10Unidad CUADERNOS INIVERSITARIOS MATEMATICA.- $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44101707
Corcheteras1Unidad GRAPADORA PROFESIONAL O INDUSTRIAL.- $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
44103105
Cartuchos de tinta20Unidad CARTRIDGES HP 22, ORIGINAL.- $ 11.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.980 $ 237.983
44103105
Cartuchos de tinta20Unidad CARTRIDGES HP 21, ORIGINAL.- $ 9.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.800 $ 195.798
44111804
Papeles de dibujo10Unidad CROQUERAS.- $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
14111506
Papel para impresora (del computador)10Resma RESMAS DE PALEL OFICIO.- $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.670 $ 30.672
14111506
Papel para impresora (del computador)10Resma RESMAS PAPEL CARTA.- $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.630 $ 25.630
Total Neto $ 526.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.994
TOTAL OC $ 626.279


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.