Orden de Compra. Nº2995-38-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2995-29-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Queilén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2995-38-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2995-29-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA MEJORAMIENTO Y HABILITACION DE CAMPOS DEPORTIVOS.- ITEM: 31.02.004.007.-
Proveniente de Licitación 2995-29-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Desarrollo Comunitario
Razón Social I. Municipalidad de Queilén
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Queilén
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna -1
Impuesto 7022,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARCOS MARCELO CARDENAS BARRIA
R.U.T. 10.573.388-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151704
SEMILLAS DE FESTUCA.-12kilogramoSEMILLAS DE FESTUCA.-SEMILLAS DE FESTUCA.- $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.960 $ 36.960
Total Neto $ 36.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.022
TOTAL OC $ 43.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.