Orden de Compra. Nº2995-64-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-29-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2995-64-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2995-29-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2995-29-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Desarrollo Comunitario
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ingrid del Carmen Saldivia Silva
Razón Social INGRID DEL CARMEN SALDIVIA SILVA
R.U.T. 12.761.517-9
Sucursal Ingrid del Carmen Saldivia Silva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSEGUN FACTURA Nº 000106,TRASLADO CAMPEONATO DE CUECA ADULTO MAYOR.-  $ 243.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSEGUN FACTURA Nº 000113, TRASLADO CASTRO-QUEILEN-CASTRO, A ELENCO ACTORES DE TEATRO  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadSEGUN FACTURA Nº 000111, TRASLADO ENCUESTADOR FICHA PROTECCION SOCIAL  $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 538.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 538.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.