Orden de Compra. Nº2996-222-SE12 "Mantención Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-222-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2012
Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-4-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 2219,58
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Guillermo Vergara Ugarte
Razón Social GUILLERMO DEL ROSARIO VERGARA UGARTE
R.U.T. 3.785.007-1
Sucursal Guillermo Vergara Ugarte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCambio de ampolleta baliza, revisión y reaprete brazo plumillas  $ 11.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.682 $ 11.682
Total Neto $ 11.682
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.220
TOTAL OC $ 13.902


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.