|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2996-252-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-03-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2996-52-L117 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2996-52-L117 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
Monte Patria
|
|
Impuesto |
6263,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Megadat |
|
Razón Social |
MEGADAT COMPUTACION LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.096.400-k |
|
Sucursal |
Megadat |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121505
| Sobres especiales | 12 | Unidad | Estuches de Goma Eva | GOMA EVA 20.0 X 30 10 UD 2MM COLORSURTIDOS |
$ 635,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.620
|
$ 7.620
|
44121505
| Sobres especiales | 12 | Unidad | Papel entretenido | BLOCK PROARTE PAPEL ENTRETENIDO 16X16 18 HJS |
$ 699,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.388
|
$ 8.388
|
44121706
| Lápices de madera | 8 | Unidad | Lapíz grafito (estuche de 12) | LAPIZ COLOR 12UN. LARGO PROARTE HEX. |
$ 1.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.800
|
$ 8.800
|
44121701
| Lápiz pasta | 8 | Unidad | Lapiceras (estuche de 12) | LAPIZ PASTA P.MED SELLOFFICE 12 UNIDADES |
$ 1.020,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.160
|
$ 8.160
|
|
|
Total Neto
|
$ 32.968
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.264
|
|
$ 39.232
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.