Orden de Compra. Nº2996-374-SE22 "Materiales Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-374-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-5-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 381294,85
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCCON SPA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 76.886.053-k
Sucursal SOCCON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz6GalónBARNíZ **BARNIZ MARINO COD.13.14  $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
31211505
Pinturas aceitosas7GalónÓLEO **OLEO BRILLANTE COD. 13.11  $ 26.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800
46171503
Juegos de cerraduras6UnidadCERRADURA O CHAPA **CERRADURA BAÑO COD. 16.2  $ 33.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.878 $ 199.878
30111504
Morteros13UnidadMORTERO **MORTERO DE ESTUCO EXTERIOR COD. 21.4  $ 6.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.092 $ 79.092
11121603
Troncos5UnidadPINO DIMENSIONADO CEPILLADO **PINO CEPILLADO 1X10 COD.5.9  $ 11.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.940 $ 56.940
11121610
Maderas duras18UnidadPLANCHA TERCIADO **PLANCHA TERCIADO 18MM COD. 6.9  $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000
12141901
Cloro Cl1kilogramoCLORO **CLORO GRANULAR COD. 17.6  $ 7.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.605 $ 7.605
30161710
Suelos laminados16Metro CuadradoPISO FLOTANTE **PISO FLOTANTE 8MM COD. 21.145  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
30101612
Barras de cinc4PlanchaZINC **ZINC LISO 0.40X1000X3000MM COD. 10.24  $ 23.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800
30101612
Barras de cinc9PlanchaZINC **ZINC ONDA ESTANDAR 0.35X851X3000MM COD 10.2  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.100 $ 152.100
Total Neto $ 2.006.815
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 381.295
TOTAL OC $ 2.388.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.