|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2996-41-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de traslado funcionarios de la Red de Salud |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2996-89-L121 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
Monte Patria
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-01-2022 |
|
|
|
Proveedor |
Misael Nazareno |
|
Razón Social |
Misael Tapia Olivares
|
|
R.U.T. |
9.030.688-k |
|
Sucursal |
Misael Nazareno |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad | SE REQUIERE LA CONTRATACION DE FURGON PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA RED COMUNAL DE SALUD, CON CAPACIDAD DE AL MENOS 12 PASAJEROS CON COBERTURA COMUNAL, PARA LOS DIFERENTES COMETIDOS QUE SE EJECUTAN EN EL SERVICIO DIARIO. | Ford transit año 2022 |
$ 3.846.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.846.500
|
$ 3.846.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.846.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.846.500
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.