|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2996-416-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reparación Ambulancia |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2996-61-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
Monte Patria
|
|
Impuesto |
85036,78 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-10-2010 |
|
|
|
Proveedor |
KAUFMANN S.A - SUC. LA SERENA |
|
Razón Social |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS
|
|
R.U.T. |
92.475.000-6 |
|
Sucursal |
KAUFMANN S.A - SUC. LA SERENA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180102
| Reparación de Transmisión | 1 | Unidad no definida | Reparación de freno, barras de acoplamiento, pastillas de freno e insumos varios | |
$ 447.562,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 447.562
|
$ 447.562
|
|
|
Total Neto
|
$ 447.562
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.037
|
|
$ 532.599
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.