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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2996-417-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Ambulancia LGJY-82 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2996-34-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
202849,89 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SF TELECOM E INGENIERIA SPA |
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Razón Social |
SF TELECOM E INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
77.376.859-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SF TELECOM E INGENIERIA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad no definida | Detalle del Servicio:
SE SOLICITA MANTENCION PARA LA AMBULANCIA, PATENTE LGJY-82
Uso del Servicio:
EL SERVICIO CONSISTE EN:
-CAMBIO DE TENSOR DE CORREA.
-CAMBIO T30 CORREA.
-CAMBIO DE 2 NEUMATICOS.
-CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS.
-SANITIZACION.
-BALANCEO.
-ALINEAMIENTO. | |
$ 1.067.631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.067.631
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$ 1.067.631
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Total Neto
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$ 1.067.631
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.850
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$ 1.270.481
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.