Orden de Compra. Nº2996-443-SE19 "Insumos MAS AMA Caren"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-443-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos MAS AMA Caren
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-16-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 34252,06
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACAMU
Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
R.U.T. 76.571.818-k
Sucursal ACAMU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te4Unidad no definidaTe bolsas  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
47131602
Paños de limpieza absorbente2Unidad no definidaTraperos  $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.274 $ 2.274
48101903
Vasos de servicio200Unidad no definidaVasos de aislapol termicos  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
48101903
Vasos de servicio200Unidad no definidaVasos plasticos  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaAgua mineral  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131810
Productos para lavar platos2Unidad no definidaLavalozas  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
50202304
Jugos y néctar envasados200Unidad no definidaJugo liquido individual 200 ml  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
50202304
Jugos y néctar envasados40BotellaJugos nectar  $ 569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.760 $ 22.760
42132202
Dediles2CajaGuantes de latex  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
50101634
Fruta fresca2kilogramoArandanos  $ 3.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos4kilogramoAzucar  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBolsa de basura  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.540 $ 1.540
50181905
Galletas dulces o pastelitos200PaqueteGalletas dulces  $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGalletas dulces  $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.920 $ 21.920
50181901
Pan fresco2PaquetePan de molde  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
14111704
Papel higiénico12RolloPapel higienico  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
Total Neto $ 180.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.252
TOTAL OC $ 214.526


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.