Orden de Compra. Nº2996-548-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2996-109-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-548-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2996-109-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2996-109-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 91219
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141742
Atomizadores100UnidadATOMIZADORES DE 500 cc.FOTO ARCHIVO, PLASTICOA KENTY $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.100 $ 46.100
47131502
Paños de limpieza200UnidadPAÑOS AMARILLOSPARA DESEMPOLVAR, MOLETON TAMÑO 38 X 40 CM., BORDE RIBETEADO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
47131816
Desodorantes100UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAYVIRGINIA, SPRAY 360 ML $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.300 $ 91.300
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos50UnidadCERA ROJA DE 1 LITRO.ROMMEL, ENVASE 1 LITRO $ 578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
47131813
Limpia Pantalla50UnidadLIMPIA VIDRIOS 500 cc.LLABRES CON GATILLO $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.350 $ 44.350
47131811
Productos de lavandería50UnidadDETERGENTE MATIC DE 1 KILO.-MARCA BIO-MATIC, 800 GR., PRIMERA CALIDAD, FOTO ARCHIVO $ 1.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.100 $ 57.100
53131606
Desodorantes150UnidadMATA INSECTOS Y MOSCAS EN SPRAYSAPOLIO SPRAY 360 ML. $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.350 $ 181.350
Total Neto $ 480.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.219
TOTAL OC $ 571.319


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.