Orden de Compra. Nº2996-632-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2996-123-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-632-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2996-123-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2996-123-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 33972
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALGODONES BETA LTDA.
Razón Social ALGODONES BETA LTDA
R.U.T. 81.502.600-4
Sucursal ALGODONES BETA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón60kilogramoAlgodon hidrofilo 1 kl Algodon hidrofilo 1 kl MARCA ORQUIDEA DESPACHO 24 A 48 HORAS $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.800 $ 178.800
Total Neto $ 178.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.972
TOTAL OC $ 212.772


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.