|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2996-638-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Programa Promoción de Salud |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
Monte Patria
|
|
Impuesto |
240350 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-11-2024 |
|
|
|
Proveedor |
juan antonio |
|
Razón Social |
JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELECTRICOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.771.808-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
juan antonio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101605
| Levantamiento o reparación de techos | 1 | Unidad | CONFECCIÓN DE PERGOLA EN SEDE DE JUNTA DE VECINOS DE FLOR DEL VALLE:
- DEBE SER DE UN TAMAÑO DE 3X15X2.5 MT (ANCHOXLARGOXALTO)
- PERFILERIA DE FIERRO 50X50X2MM PERFIL DE FIERRO 40X40X2MM
- CIELO DE MADERA CEPILLADA 1X3
- CONFECCIÓN EN TERRENO DE APOYOS DE HORMIGON H20 PARA CADA UNO DE LOS PILARES. | |
$ 1.265.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.265.000
|
$ 1.265.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.265.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 240.350
|
|
$ 1.505.350
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.