Orden de Compra. Nº2996-638-AG24 "Insumos Programa Promoción de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-638-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Promoción de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.001.300 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 240350
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan antonio
Razón Social JUAN TORRES Y VICTOR LARA SERVICIOS ELECTRICOS SPA
R.U.T. 76.771.808-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal juan antonio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos1UnidadCONFECCIÓN DE PERGOLA EN SEDE DE JUNTA DE VECINOS DE FLOR DEL VALLE: - DEBE SER DE UN TAMAÑO DE 3X15X2.5 MT (ANCHOXLARGOXALTO) - PERFILERIA DE FIERRO 50X50X2MM PERFIL DE FIERRO 40X40X2MM - CIELO DE MADERA CEPILLADA 1X3 - CONFECCIÓN EN TERRENO DE APOYOS DE HORMIGON H20 PARA CADA UNO DE LOS PILARES.  $ 1.265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.265.000 $ 1.265.000
Total Neto $ 1.265.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.350
TOTAL OC $ 1.505.350


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.771.808-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.