Orden de Compra. Nº2996-697-SE19 "INSUMOS MAIS CAREN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-697-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MAIS CAREN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-16-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 10604,66
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACAMU
Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
R.U.T. 76.571.818-k
Sucursal ACAMU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2Unidad no definidaCafe instantaneo  $ 7.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.820 $ 15.820
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60Unidad no definidaVasos térmicos aislapol 240 cc  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad no definidaVasos plasticos translucidos  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50192110
Nueces o frutos secos2Unidad no definidaMix de frutos secos, bolsa de kilo ( nueces , mni, pasas)  $ 5.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.754 $ 10.754
50201710
Té de hierbas1Unidad no definidamix de hierbas  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
73131506
Servicios de elaboración de infusiones3CajaTe de 100 ud supremo premiun lipton  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales4kilogramoEndulzante 40 ml  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
Total Neto $ 55.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.605
TOTAL OC $ 66.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.