Orden de Compra. Nº2996-705-SE18 "Abarrotes - MAIS Posta Huatulame"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-705-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes - MAIS Posta Huatulame
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-64-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 7502,53
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despachoBodega del Departamento de Salud
Pasaje Bulnes s/n Monte Patria
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN MANUEL
Razón Social JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ
R.U.T. 8.569.143-0
Sucursal JUAN MANUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados15BotellaJUGOS NECTAR 2 LT VARIADOS SABORES  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
50201713
Bolsitas de te3UnidadTÉ EN BOLSITAS (100 UNIDADES)  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.287 $ 4.287
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTE LIQUIDO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
50201706
Café2TarroCAFÉ 170GR  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramoAZUCAR  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111703
Toallas de papel1PaqueteTOALLA NOVA (3 UNIDADES)  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50181905
Galletas dulces o pastelitos22PaqueteGALLETAS DULCES VARIADOS SABORES  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.164 $ 10.164
Total Neto $ 39.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.503
TOTAL OC $ 46.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.