Orden de Compra. Nº2996-742-SE23 "INSUMOS DE ASEO SAR PEDIDO 79061"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-742-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO SAR PEDIDO 79061
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2996-37-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.300 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 1067866,5
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIELEC LIMITADA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC LIMITADA
R.U.T. 76.490.529-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RIELEC LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121501
Carros para limpieza3Unidad no definidaCARRO DE LIMPIEZA **CARRO PORTA ELEMENTO **   $ 105.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.700 $ 317.700
53131608
Jabones100Bolsa JABóN LíQUIDO **1000 ML **  $ 11.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.191.000 $ 1.191.000
51102702
Agua destilada para irrigación30BidónAGUA DESTILADA **BIDON 5 LITROS **   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500
39101602
ampolletas médicas100UnidadAMPOLLETA  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
47121701
Bolsas de basura200Paquete BOLSA DE BASURA **MEDIAS 80*110**  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
47121501
Carros para limpieza5UnidadCARRO DE LIMPIEZA **CARRO ESTRUJADOR DE MOPAS**  $ 59.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.950 $ 299.950
47131608
Cepillos para aseos30UnidadESCOBILLAS **PARA WC - N° 5**  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadLíQUIDO LIMPIADOR **BOTELLA DE 900 ML - N° 40**  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo150UnidadMOPAS PARA PISOS **CHICA*  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.500 $ 607.500
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo30Unidad no definidaMOPAS PARA PISOS **TIPO AVION **   $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.000 $ 309.000
47131618
Mopas húmedas100Paquete TOALLAS HúMEDAS **PAQUETE 90 UNIDADES **  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.000 $ 529.000
47121802
Removedores100UnidadLIMPIA VIDRIOS **500 ML **   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.000 $ 269.000
42281603
Desinfectantes de los instrumentos médicos30BidónAMONIO CUATERNARIO **BIDON DE 5 LITROS **  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.700 $ 329.700
12141901
Cloro Cl150BidónCLORO LíQUIDO **BIDON DE 2 LITROS - N° 37**  $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL **BOTELLA DE 360 ML - N° 42**  $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000
Total Neto $ 5.620.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.067.866
TOTAL OC $ 6.688.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.