Orden de Compra. Nº2996-786-SE20 "Insumos Programa Promocion de Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-786-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa Promocion de Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-16-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 12078,49
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACAMU
Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
R.U.T. 76.571.818-k
Sucursal ACAMU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192110
Nueces o frutos secos3BolsaMIX FRUTOS SECOS BOLSA 1KG (NUECES, MANI,PASAS)  $ 5.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.131 $ 16.131
50202310
Agua mineral5BotellaAGUA MINERAL 2 LT, CON Y SIN GAS (VITAL)  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
50202310
Agua mineral5BotellaAGUA MINERAL 1.6LT SABORES   $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.820 $ 9.820
50221202
Cereales en barra20UnidadBARRA DE CEREAL QUAKER  $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
48101903
Vasos de servicio100UnidadVASOS DE AISLAPOL  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1kilogramoALMENDRAS  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGALLETAS 135GR CALIDAD SIMILAR QUAKER  $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.720 $ 15.720
Total Neto $ 63.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.078
TOTAL OC $ 75.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.