Orden de Compra. Nº2996-874-SE19 "Insumos Programa PAB"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2996-874-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Insumos Programa PAB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-16-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 82280,07
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACAMU
Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
R.U.T. 76.571.818-k
Sucursal ACAMU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos1Unidad no definidaendulzante  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
50202311
Bebidas6Unidad no definidaBebidas 2 litros c/u  $ 1.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.960 $ 9.960
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaBolsa de basura 70x90  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
50201706
Café4Unidad no definidaCafe  $ 7.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.640 $ 31.640
50202310
Agua mineral12Unidad no definidaAgua mineral vaiedades 1.5 litros  $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.568 $ 23.568
73131506
Servicios de elaboración de infusiones4Unidad no definidaTe en bolsas   $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.720 $ 9.720
50101717
Semillas o frutos secos pelados15BolsaFrutos secos (mix)  $ 5.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.655 $ 80.655
50202303
Jugos y néctar concentrados50BotellaJugos nectar 1.5 litros  $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara6kilogramoAlmendras  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAzucar blanca  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
52121602
Servilletas20PaqueteServilletas  $ 207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.140 $ 4.140
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGalletas alteza  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGalletas de avena  $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.440 $ 31.440
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaqueteGalletas criollitas  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos20PaqueteGalletas dulces  $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960
50181909
Galletas saladas10PaqueteGalletas saladas  $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.930 $ 3.930
14111704
Papel higiénico32RolloPapel Higienico 50 metros  $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
Total Neto $ 433.053
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.280
TOTAL OC $ 515.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.