Orden de Compra. Nº2997-200-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-79-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2997-200-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-79-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-79-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 61823 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 575700
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor L&L SPA
Razón Social L&L SPA
R.U.T. 76.812.252-0
Sucursal L&L SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161507
Membranas de filtro1UnidadANTISOL TAMBOR 200 LTS. SIMILAR A SIKA ANTISOL TAMBOR 200 LTS. SIKA $ 460.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
30121601
Asfalto3UnidadIMPERMEABILIZANTE ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE DE 50 K., ASFALTICO RA 85 DYNAL $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
30121601
Asfalto5UnidadIMPRIMANTE ASFALTICO IMPRIMANTE ASFALTICO TIPO IGOL PRIMER 16 LTS $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
11162111
Malla10UnidadMALLA FAENERAMALLA FAENA 1 X 45 COLOR NARANJA $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
30121601
Asfalto150SacoASFALTO EN FRIO 20 KGASFALTO EN FRIO 20 KG marvel $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000
Total Neto $ 3.030.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 575.700
TOTAL OC $ 3.605.700


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.