Orden de Compra. Nº
2997-201-SE25
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Materiales para mantención de áreas verdes
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2997-201-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para mantención de áreas verdes
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Secpla
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
264050,6
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
02-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Don Oscar
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.149.466-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Don Oscar
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
35
Unidad
GALONES DE ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COLOR BLANCO- CODIGO 212:Esmalte al agua, marca TRICOLOR.
Esmalte al agua, marca TRICOLOR, Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA.
$ 35.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.228.150
$ 1.228.150
11121603
Troncos
17
Unidad
Madera de 1x4 Pino Bruto, CODIGO 381: Pino Impregnado 1 x 4, marca STA. BLANCA.
Pino Impregnado 1 x 4, marca STA. BLANCA. Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA.
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.840
$ 59.840
31211904
Brochas
10
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM- CODIGO 486: Rodillo Chiporro 18 cm, marca LIZCAL.
Rodillo Chiporro 18 cm, marca LIZCAL. Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA.
$ 9.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.500
$ 93.500
31161503
Clavo-tornillo
1
kilogramo
Clavo de 1 1/2" CODIGO 131: Clavo de 1 1/2", marca UYUSTOOLS.
Clavo de 1 1/2", marca UYUSTOOLS, Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA.
$ 3.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.960
$ 3.960
31161503
Clavo-tornillo
1
kilogramo
Clavo de 2", CODIGO 133: Clavo de 2", marca UYUSTOOLS.
Clavo de 2", marca UYUSTOOLS, Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA.
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
Total Neto
$ 1.389.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 264.051
TOTAL OC
$ 1.653.791
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.