Orden de Compra. Nº2997-201-SE25 "Materiales para mantención de áreas verdes"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2997-201-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención de áreas verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 264050,6
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Don Oscar
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.149.466-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Don Oscar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte35UnidadGALONES DE ESMALTE AL AGUA TRICOLOR COLOR BLANCO- CODIGO 212:Esmalte al agua, marca TRICOLOR.Esmalte al agua, marca TRICOLOR, Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA. $ 35.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.228.150 $ 1.228.150
11121603
Troncos17UnidadMadera de 1x4 Pino Bruto, CODIGO 381: Pino Impregnado 1 x 4, marca STA. BLANCA.Pino Impregnado 1 x 4, marca STA. BLANCA. Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA. $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.840 $ 59.840
31211904
Brochas10UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM- CODIGO 486: Rodillo Chiporro 18 cm, marca LIZCAL.Rodillo Chiporro 18 cm, marca LIZCAL. Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA. $ 9.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoClavo de 1 1/2" CODIGO 131: Clavo de 1 1/2", marca UYUSTOOLS.Clavo de 1 1/2", marca UYUSTOOLS, Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA. $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960
31161503
Clavo-tornillo1kilogramoClavo de 2", CODIGO 133: Clavo de 2", marca UYUSTOOLS.Clavo de 2", marca UYUSTOOLS, Convenio Suministro de Materiales de Construcción Sociedad Comercial Don Oscar y Cia LTDA. $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
Total Neto $ 1.389.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 264.051
TOTAL OC $ 1.653.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.