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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2997-225-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
reparacion camioneta great wall deer ppv CBDT-15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2997-15-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
43164,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Guillermo Vergara Ugarte |
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Razón Social |
GUILLERMO DEL ROSARIO VERGARA UGARTE
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R.U.T. |
3.785.007-1 |
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Sucursal |
Guillermo Vergara Ugarte |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Global | repuestos:
-bobina encendido
-manilla interior izquierda
-manilla interior derecha
-manilla alza vidrio
-manguera
-abrazaderas
-insumos de taller
mano de obra:
-cambiar bobina de encendido alta tension
-cambiar manillas interiores alza vidrios
-cambiar.. | repuestos:
-bobina encendido
-manilla interior izquierda
-manilla interior derecha
-manilla alza vidrio
-manguera
-abrazaderas
-insumos de taller
mano de obra:
-cambiar bobina de encendido alta tension
-cambiar manillas interiores alza vidrios
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$ 227.182,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 227.182
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$ 227.182
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Total Neto
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$ 227.182
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.165
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$ 270.347
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.