Orden de Compra. Nº2997-28-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-22-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2997-28-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-22-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-22-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.29.04.001.001.014 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 1581895,73
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIVERSO IMPLEMENTACIONES
Razón Social MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO
R.U.T. 11.735.559-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIVERSO IMPLEMENTACIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadSe requiere suministro de equipamiento urbano, bancas, basureros, columpio, y juego modular, según TTR adjuntas. El valor debe incluir valor de traslado a bodega municipal.Adquisición equipamiento urbano $ 8.325.767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.325.767 $ 8.325.767
Total Neto $ 8.325.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.581.896
TOTAL OC $ 9.907.663


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.