Orden de Compra. Nº2997-3-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-54-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2997-3-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2997-54-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-54-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 2870311
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelo galindo jimenez cortes
Razón Social MARCELO GALINDO JIMÉNEZ CORTÉS
R.U.T. 13.329.190-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal marcelo galindo jimenez cortes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalSe requiere la contratación de un servicio para mantención y Reparación de la Red de Agua Potable de Centro Cultural, el cual debe consistir en: Reposición completa de la Red de Agua Potable exterior, reconexión de los recintos interiores y red húmeda. SE OFERTA CON VALOR $ 15.106.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.106.900 $ 15.106.900
Total Neto $ 15.106.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.870.311
TOTAL OC $ 17.977.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.