|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2997-69-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
13-02-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Convenio Suministro Farmacias |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Suministro de medicamentos, según Pedido de Materiales Nº 18668 de fecha 13.02.2008 emitido por Depto. Social. |
|
Proveniente de Licitación
|
2997-8-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Monte Patria
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
7092,268605 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Salcobrand S.A.
|
|
R.U.T. |
53.003.850-5 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
85121902
| Farmacias | 2 | Unidad | Farmacias | Prolopa 250 gramos. |
$ 10.399,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.798
|
$ 20.798
|
85121902
| Farmacias | 7 | Unidad | Farmacias | Albendazol 200 gramos. |
$ 2.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.527
|
$ 16.529
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.328
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.092
|
|
$ 44.420
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.