Orden de Compra. Nº3000-103-AG25 "Insumos Coffe Break- Inaguracion Palza las Mollacas- Direccion de Medio Ambiente"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-103-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Insumos Coffe Break- Inaguracion Palza las Mollacas- Direccion de Medio Ambiente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001.003 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Balmaceda s/n
Comuna Monte Patria
Impuesto 31844
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa
Razón Social ROSA HAYDÉE TAPIA ROJO
R.U.T. 9.620.384-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio30Unidadvasos de plástico de 200 ccvasos de plástico de 200 cc $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos30Unidadalfajores de manjaralfajores de manjar $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
41122808
Bandejas de uso general6Unidadbandeja de cartón redondabandeja de cartón redonda $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50202311
Bebidas5Unidadbebidas de 3 litros similar a sprit coca cola y fantabebidas de 3 litros similar a sprit coca cola y fanta $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos30Unidaddulces chilenitosdulces chilenitos $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50192802
Empanadas, tartas y pies congelados30Unidadempanadas de pinoempanadas de pino $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50192803
Empanadas, tartas y pies estables sin refrigerar30Unidadempanadas de quesoempanadas de queso $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50202304
Jugos y néctar envasados5Unidadjugo néctar 2 durazno y 3 frutillasjugo néctar 2 durazno y 3 frutillas $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos30Unidadmini pie de limón mini pie de limón $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
50181901
Pan fresco30Unidadtapaditos de pollotapaditos de pollo $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 167.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.844
TOTAL OC $ 199.444


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.620.384-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.