Orden de Compra. Nº
3000-1061-SE10
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COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA OFICINA ALCALDI CONCEJO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-1061-SE10
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA OFICINA ALCALDI CONCEJO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
21646,32
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Margarita del Carmen Morgado Tapia
Razón Social
MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA
R.U.T.
6.793.288-9
Sucursal
Margarita del Carmen Morgado Tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad
POET DE 1600 LIMPIA PISO AROMA BOSQUE BAMBU
POET DE 1600 LIMPIA PISO AROMA BOSQUE BAMBU
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Unidad
TRAPEROS
TRAPEROS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
14111705
Servilletas de papel
6
Unidad
SERVILLETAS GOLD ROJO, AMARILLO Y VERDE
SERVILLETAS GOLD ROJO, AMARILLO Y VERDE
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.120
$ 3.120
12161902
Detergentes surfactantes
4
Unidad
LAVALOSAS DOWN 800ML
LAVALOSAS DOWN 800ML
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
12141901
Cloro Cl
5
Unidad
CLORO GEL CIF GRANDE
CLORO GEL CIF GRANDE
$ 1.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
53131608
Jabones
6
Unidad
JABON LIQUIDO PROTEX
JABON LIQUIDO PROTEX
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
47131816
Desodorantes
15
Unidad
DESODORANTE ENCHUFE REPUESTO OIR VICK
DESODORANTE ENCHUFE REPUESTO OIR VICK
$ 2.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.700
$ 44.700
14111703
Toallas de papel
20
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.960
$ 13.960
47121701
Bolsas de basura
6
Paquete
PAQUETES DE BOLSA DE BASURAS DE 70X 90
PAQUETES DE BOLSA DE BASURAS DE 70X 90
$ 898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.388
$ 5.388
52121602
Servilletas
30
Paquete
PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS DE 24 X 24 ELITE
PAQUETES DE SERVILLETAS BLANCAS DE 24 X 24 ELITE
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 113.928
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.646
TOTAL OC
$ 135.574
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.