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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3000-1061-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-08-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Atención y Alimentación, RRHH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diaguitas nº 31 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
67972,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Limari |
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Razón Social |
SOC HOTELERA VICHUQUEN LTDA
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R.U.T. |
76.877.790-k |
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Sucursal |
Hotel Limari |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 1 | Global | Atención y alimentación de 25 participantes en Jornada de Capacitación a los funcionarios Municipales por curso "Comunicación efectiva", el día 16.08.2013. Se adjunta menú. | Atención y alimentación de 25 participantes en Jornada de Capacitación a los funcionarios Municipales por curso "Comunicación efectiva", el día 16.08.2013. Se adjunta menú. |
$ 357.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.750
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$ 357.750
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Total Neto
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$ 357.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.972
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$ 425.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.