Orden de Compra. Nº
3000-1103-SE11
"
Adquisición de mat. de const.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-1103-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de mat. de const.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
89687,999
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social
SELIM DABED Y CIA LTDA
R.U.T.
81.515.100-3
Sucursal
Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
2
Unidad
UND LIJA MADERA NORTON 1/2 #100
UND LIJA MADERA NORTON 1/2 #100
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118
$ 118
30181511
Inodoros
2
Unidad
UND WC NINO KINDER FANALOZA C/TAPA
UND WC NINO KINDER FANALOZA C/TAPA
$ 26.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.614
$ 53.613
30181515
Estanque del WC
2
Unidad
UND ESTANQUE MASIAL C/F TOME ES-01
UND ESTANQUE MASIAL C/F TOME ES-01
$ 8.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.244
$ 17.244
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro
2
Unidad
UND TAPA WC STANDARD PLUS BLANCA
UND TAPA WC STANDARD PLUS BLANCA
$ 3.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.370
$ 6.370
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
2
Unidad
UND LAVATORIO TOME BLANCO
UND LAVATORIO TOME BLANCO
$ 13.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.042
$ 27.042
56122004
Módulos con fregadero o lavatorio
2
Unidad
UND ESCUADRA LAVATORIO TOME
UND ESCUADRA LAVATORIO TOME
$ 1.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.346
$ 3.345
31241704
Espejos sin revestimiento
1
Unidad
UND ESPEJO C/REPISA MEDIO PTO 50X70
UND ESPEJO C/REPISA MEDIO PTO 50X70
$ 8.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.655
$ 8.655
11101712
Aleación ferrosa
30
Tira
TIR PERFIL RECTANGU 20X 30X 2 MM
TIR PERFIL RECTANGU 20X 30X 2 MM
$ 5.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.480
$ 177.479
11162108
Tejido o tela de malla metálica
10
Unidad
UND MALLA ELEC 4.2MM 15X15 2.6X5.0
UND MALLA ELEC 4.2MM 15X15 2.6X5.0
$ 16.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.780
$ 163.782
86131502
Pintura
1
Galón
1G PC ESMALTE AGUA BLANCO INVIE 1
1G PC ESMALTE AGUA BLANCO INVIE 1
$ 12.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.286
$ 12.286
31211904
Brochas
1
Unidad
UND RODILLO CHIPORRO HELA NAT 18 CM
UND RODILLO CHIPORRO HELA NAT 18 CM
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.084
$ 2.084
31162506
Soporte de pared
1
Unidad
UND TARUGO PLASTICO # 10
UND TARUGO PLASTICO # 10
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24
$ 24
Total Neto
$ 472.042
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.688
TOTAL OC
$ 561.730
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.