Orden de Compra. Nº3000-119-SE12 "Adquisicion de Focos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-119-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Focos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna 37
Impuesto 41241,1644
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTRONICAEDISON
Razón Social PRIMO JORGE OCARANZA MARTINEZ
R.U.T. 5.285.441-5
Sucursal ELECTRONICAEDISON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas9Unidad no definidaFocos Halogenos de 400w con Ampolleta de Haluro MetalicoFocos Halogenos de 400w con Ampolleta de Haluro Metalico $ 24.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.062 $ 217.059
Total Neto $ 217.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.241
TOTAL OC $ 258.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.