Orden de Compra. Nº
3000-146-AG26
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Guantes, Agujas y Suero, MEDIO AMBIENTE Veterinaria
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-146-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
Guantes, Agujas y Suero, MEDIO AMBIENTE Veterinaria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.005.001.004 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
Balmaceda s/n
Comuna
Monte Patria
Impuesto
10792
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Dirección de despacho
Bodega municipal ubicada en calle Mostazal s/n, Monte Patria, recinto exestación de Ferrocarriles.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Droguería Antofagasta
Razón Social
DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA
R.U.T.
76.527.650-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Droguería Antofagasta
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Unidad
CAJAS DE GUANTES DE LATEX CON POLVO, TALLA XS, 100 UNIDADES CADA UNA
CAJAS DE GUANTES DE LATEX CON POLVO, TALLA XS, 100 UNIDADES CADA UNA
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Unidad
CAJAS DE GUANTES DE LATEX CON POLVO, TALLA S, 100 UNIDADES CADA UNA
CAJAS DE GUANTES DE LATEX CON POLVO, TALLA S, 100 UNIDADES CADA UNA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
42132205
Guantes quirúrgicos
4
Unidad
CAJAS DE GUANTES DE LATEX CON POLVO, TALLA M, 100 UNIDADES CADA UNA
CAJAS DE GUANTES DE LATEX CON POLVO, TALLA M, 100 UNIDADES CADA UNA
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
53131607
Cremas de manos
2
Unidad
FRASCOS DE VASELINA LIQUIDA DE 200ML CADA UNO
FRASCOS DE VASELINA LIQUIDA DE 200ML CADA UNO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
5
Unidad
SUERO CLORURO DE 1 LITRO CADA UNO
SUERO CLORURO DE 1 LITRO CADA UNO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas
2
Unidad
CAJAS DE AGUJAS MEDIDA 23G, 100 UNIDADES CADA UNA
CAJAS DE AGUJAS MEDIDA 23G, 100 UNIDADES CADA UNA
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas
2
Unidad
CAJAS DE AGUJAS MEDIDA 25G, 100 UNIDADES CADA UNA
CAJAS DE AGUJAS MEDIDA 25G, 100 UNIDADES CADA UNA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 56.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.792
TOTAL OC
$ 67.592
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.